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文檔簡介
1、隨著世界經濟全球化和一體化的快速發(fā)展,T港集團面臨著國內、國際復雜多變的市場環(huán)境,競爭日趨激烈,風險無處不在,港口產業(yè)多元化、資本鏈條的延伸,增加了戰(zhàn)略投資風險、經營風險。經濟責任審計作為T港集團風險控制、風險評估的重要手段,以往的常規(guī)性基礎審計,滿足不了T港集團風險管理的需求,適時對T港集團經濟責任審計流程進行優(yōu)化,對T港集團的內部控制、風險規(guī)避、風險降低將起到強化推動作用。審計流程是經濟責任審計工作的重要環(huán)節(jié),對審計流程進行優(yōu)化研究
2、是T港集團做好經濟責任審計工作的有效手段。
本文分析T港集團經濟責任審計流程的現(xiàn)狀和存在的問題,運用受托經濟責任、業(yè)務流程優(yōu)化、企業(yè)風險管理的理論和方法,借鑒審計署和內部審計協(xié)會對企業(yè)經濟責任審計流程的規(guī)定,按照業(yè)務流程優(yōu)化的研究步驟,分為審計流程規(guī)劃分析、審計流程診斷、審計流程實施、審計流程評價等步驟實施審計流程優(yōu)化。通過分析T港集團現(xiàn)行的審計流程的現(xiàn)狀及存在的問題,重點研究和優(yōu)化審計準備階段、審計實施階段、審計終結階段、后
3、續(xù)審計階段等四個審計階段的關鍵環(huán)節(jié)。經過分析審計環(huán)節(jié)對審計流程的重要性程度和需要防范的審計風險,本文得出的四個審計階段的關鍵環(huán)節(jié)包括:審計準備階段的完成審前調查、編制經濟責任審計方案環(huán)節(jié);審計實施階段的內部控制制度符合性測試、實質性測試、編制審計工作底稿環(huán)節(jié);審計終結階段的編制審計報告、建立審計檔案環(huán)節(jié);后續(xù)審計階段的根據整改情況報告進行后續(xù)審計、審計結果運用環(huán)節(jié)。通過把握以上審計階段的關鍵環(huán)節(jié),降低審計流程中可能出現(xiàn)的審計風險,提高審
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