經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計重點、策略及工作流程_第1頁
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文檔簡介

1、7.17.1經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計7.1.17.1.1對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目的認(rèn)識對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目的認(rèn)識通過任職期間資產(chǎn)、負(fù)債和凈資產(chǎn)的真實性、合法性和效益性及其有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督,以分清經(jīng)濟(jì)責(zé)任,評價工作業(yè)績,為領(lǐng)導(dǎo)考核、任免、獎懲提供依據(jù)。同時,通過審計促使干部增強(qiáng)遵紀(jì)守法和廉潔自律的意識,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),建立健全內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)監(jiān)督管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,確保國有資產(chǎn)的保值增值。7.1.27.1.2經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目服務(wù)方案經(jīng)

2、濟(jì)責(zé)任審計項目服務(wù)方案7.1.2.17.1.2.1經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目重點及實施策略經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目重點及實施策略7.1.2.1.1經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目重點(1)財務(wù)狀況的真實性。重點審查領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的財務(wù)狀況、財務(wù)收支以及財政資金預(yù)算和預(yù)算執(zhí)行情況是否真實、完整,賬實是否相符,會計核算是否準(zhǔn)確,財務(wù)報表范圍是否完整等。主要內(nèi)容包括:財務(wù)會計核算是否準(zhǔn)確、真實,是否存在財務(wù)狀況和財務(wù)收支不實的問題;①財務(wù)報表的范圍、方法、內(nèi)容和編報是否符合

3、規(guī)定,是否存在故意編造虛假財務(wù)報表等問題;②會計賬簿記錄與實物、款項和有關(guān)資料是否相符;職期間的債務(wù)水平、償債能力及其面臨的債務(wù)風(fēng)險。(4)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況。審計重點就是履職情況、守法情況、廉政情況、業(yè)績情況和個人自律情況。遵守法律法規(guī)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)工作方針政策和決策部署情況、制定和執(zhí)行重大經(jīng)濟(jì)決策情況。審查領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間,重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項(以下簡稱“三重一大”事項)的決策規(guī)則和程序是

4、否建立健全,經(jīng)濟(jì)決策方案是否得到良好的執(zhí)行以及執(zhí)行的結(jié)果是否達(dá)到?jīng)Q策目標(biāo)要求等內(nèi)容,明確領(lǐng)導(dǎo)干部在重大經(jīng)濟(jì)決策中應(yīng)負(fù)的責(zé)任。具體內(nèi)容包括:①是否建立了“三重一大”事項決策機(jī)制,制定的基本程序是否符合規(guī)定,是否存在未經(jīng)決策機(jī)構(gòu)集體討論、由領(lǐng)導(dǎo)干部個人或少數(shù)人決策的問題。②重大經(jīng)濟(jì)決策的內(nèi)容是否符合國家有關(guān)法律法規(guī)、政策及規(guī)定。③重大經(jīng)濟(jì)決策是否經(jīng)國家有關(guān)部門核準(zhǔn)或?qū)徟?,所簽訂協(xié)議或者合同內(nèi)容是否符合實際,是否存在損害本利益的條款。④重大經(jīng)

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