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分析師跟蹤、內部控制與盈余管理——來自中國a股上市公司的實證證據
分數階混沌系統(tǒng)的同步控制及其在保密通信中的應用
出品人視角的電影風險特征與風險控制研究
幾類時滯動力系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析與控制設計
分數階網絡控制系統(tǒng)的分析與設計
分析性思維方式增加知覺到的控制感
農行山東省分行聲譽風險影響因素及控制策略研究
況傳播控制探析小劇場電視新聞主播直播中突發(fā)狀
農村商業(yè)銀行貸款業(yè)務內部控制研究——以wm農商行為例
內部控制質量、財務風險與企業(yè)價值的關系研究
內部控制缺陷及其整改對審計費用的影響研究——基于a股上市公司的經驗數據
內部控制框架下的秦皇島港股份公司稅務風險管理研究
內部控制審計質量對企業(yè)融資成本的影響研究——基于a股上市公司的經驗證據
內部控制、董事會特征與財務重述
內部控制、關聯方交易與非效率投資
內部審計在企業(yè)財務風險控制中的作用研究——以a企業(yè)為例
內部控制缺陷披露及修正對企業(yè)價值的影響
內部控制缺陷、公司治理結構與財務困境——來自中國上市公司20112015年的經驗證據
內部控制有效性與公司績效關系研究——基于股權結構的視角
內部控制審計對財務報表審計質量的影響
內部控制、研發(fā)投入與企業(yè)財務績效
農業(yè)小額貸款保證保險承保風險控制研究——以廬江國元小貸險為例
兼容1149.1和1149.7標準的測試控制器的設計和驗證
內部控制缺陷及其修正對審計費用的影響研究
內部控制有效性對公司績效影響的實證研究
內部控制審計的有效性檢驗
內部控制、社會責任信息披露與企業(yè)投資效率研究——基于我國a股上市公司的證據
內部控制、個體道德認知發(fā)展對會計倫理決策的影響研究
具有時滯的不確定系統(tǒng)的滑模變結構控制
內部控制缺陷對審計定價的影響研究
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