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1、吉林省內(nèi)吉林省內(nèi)審師審師《內(nèi)部?jī)?nèi)部審計(jì)審計(jì)基礎(chǔ)》:內(nèi)部:內(nèi)部審計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)在控制自機(jī)構(gòu)在控制自評(píng)中的作用考中的作用考試試試試卷一、單項(xiàng)選擇題(共一、單項(xiàng)選擇題(共25題,每題題,每題2分,每題的備選項(xiàng)中,只有分,每題的備選項(xiàng)中,只有1個(gè)事最符合個(gè)事最符合題意)題意)1、以下哪種情況構(gòu)成了不恰當(dāng)?shù)墓ぷ鞯赘寰幹艫:工作底稿中有業(yè)務(wù)客戶使用的所有表格和指令;B:工作底稿中包含流程圖;C:業(yè)務(wù)觀察與輔助性文件是相互對(duì)照的;D:在腳注中對(duì)標(biāo)記符號(hào)做
2、了解釋。2、以下哪項(xiàng)內(nèi)容屬于應(yīng)該納入內(nèi)部審計(jì)部門章程的權(quán)威因素?A:獲取外部審計(jì)師的審計(jì)紀(jì)錄;B:應(yīng)該向?qū)徲?jì)委員會(huì)披露的各類信息的抽樣樣本;C:確認(rèn)即將成為被審計(jì)對(duì)象的公司內(nèi)部部門;D:獲取與開展審計(jì)相關(guān)的記錄、人員和實(shí)物財(cái)產(chǎn)。3、一個(gè)銀行正在將每個(gè)出納員前一條隊(duì)伍改變?yōu)橹挥幸粭l隊(duì)伍而有多個(gè)出納員。當(dāng)一個(gè)出納員空閑時(shí),排在最前面的人就可以過去接受服務(wù)。實(shí)施新的系統(tǒng)將A:減少銀行的工資支出,因?yàn)樾碌南到y(tǒng)需要的出納員少。B:減少顧客排隊(duì)的時(shí)
3、間。C:增加出納員在每天工作結(jié)束時(shí)對(duì)帳的準(zhǔn)確性,因?yàn)槠骄總€(gè)出納員接待的顧客少了。D:改進(jìn)銀行職員的在職培訓(xùn),因?yàn)樗麄兡軌蚵男胁煌穆氊?zé)。4、內(nèi)部審計(jì)師想要測(cè)試的是要求某醫(yī)療保險(xiǎn)公司賠款的所有申請(qǐng)都經(jīng)過適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)和文件處理,包括但不限于指定的醫(yī)生開出的索賠申請(qǐng)的合法性和該申請(qǐng)是否符合索賠人政策的證據(jù),那么最恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序是A:對(duì)所有的投保人進(jìn)行隨機(jī)統(tǒng)計(jì)抽樣,審查當(dāng)年樣本項(xiàng)目中所有索賠申請(qǐng),確定其處理是否正確。B:抽取一組存檔的索賠申請(qǐng)樣
4、本,追查至批準(zhǔn)和其他支持性文件證據(jù)。C:抽取一組被拒絕的索賠申請(qǐng)樣本,確認(rèn)拒絕是否合理。由于被拒絕索賠文件較小,內(nèi)部審計(jì)師可以在樣本量一定的情況下獲得更大的審查范圍。D:從索賠(現(xiàn)金)支出文件中抽取已支付賠款的樣本,并追查至批準(zhǔn)和其他支持性文件證據(jù)。5、某機(jī)構(gòu)向特定雇員提供信用卡以供業(yè)務(wù)需要。信用卡公司提供記錄該機(jī)構(gòu)雇員發(fā)生的所有信用卡交易的計(jì)算機(jī)文檔。內(nèi)部審計(jì)師打算使用通用審計(jì)軟件來抽取相關(guān)交易進(jìn)行測(cè)試,那么使用通用審計(jì)軟件最不容易確
5、認(rèn)下列哪項(xiàng)?A:大額交易B:舞弊交易C:特定持卡人的交易D:每位持卡人使用的供應(yīng)商6、某組織使用數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)(DBMS)來作為數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù),反過來DBMS又為終端用戶開發(fā)的各種應(yīng)用提供支持。這些應(yīng)用程序是使用第四代編程語(yǔ)言開發(fā)的,D:當(dāng)總成本增加時(shí),邊際成本增加。13、內(nèi)部審計(jì)師觀察到負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的職員能實(shí)地接觸現(xiàn)金,并對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行控制。審計(jì)師在此之前與這位職員共事了許多年,并建立了高度的個(gè)人信任關(guān)系。相應(yīng)地,審計(jì)師在業(yè)務(wù)工作底稿中記錄對(duì)現(xiàn)
6、金的控制是充分的。審計(jì)師是否開展了應(yīng)有的職業(yè)審慎性檢查A:是的,審計(jì)師已采取了合理的審慎性檢查;B:沒有,審計(jì)師沒有記錄違規(guī)行為;C:沒有,審計(jì)師沒有標(biāo)出最有可能預(yù)示違規(guī)情形的警示;D:是的,審計(jì)師在業(yè)務(wù)工作底稿中作出了評(píng)注。14、在檢查一個(gè)利用第三方服務(wù)的EDI系統(tǒng)的應(yīng)用情況時(shí),審計(jì)師應(yīng)該Ⅰ、確認(rèn)加密密鑰符合ISO標(biāo)準(zhǔn)??荚囉脮?、確定是否已經(jīng)對(duì)服務(wù)供應(yīng)商的營(yíng)運(yùn)進(jìn)行了獨(dú)立檢查。Ⅲ、核實(shí)該服務(wù)供應(yīng)商是否僅使用了公用交換數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)。Ⅳ、核實(shí)
7、服務(wù)供應(yīng)商的合同是否包含了必要的條款,如審計(jì)權(quán)力等。A:Ⅰ和Ⅱ。B:Ⅰ和Ⅳ。C:Ⅱ和Ⅲ。D:Ⅱ和Ⅳ。15、以下哪項(xiàng)權(quán)衡被用來在增量上減少項(xiàng)目的持續(xù)時(shí)間,并使成本增加最少。A:流程質(zhì)量B:成本生產(chǎn)時(shí)間C:時(shí)間質(zhì)量D:時(shí)間成本16、某負(fù)責(zé)工薪結(jié)算的財(cái)會(huì)人員擁有局域性網(wǎng)絡(luò)(LAN)的使用授權(quán),可以直接將獨(dú)立于應(yīng)用軟件的人事文檔進(jìn)行更新。防止這一財(cái)會(huì)人員如此操作的最佳控制是A:在事先確定的不同鍵盤的時(shí)間之外用自動(dòng)上鎖的方式控制進(jìn)入LAN工作站;
8、B:限制接近并監(jiān)督有關(guān)軟件產(chǎn)品及具有巨大更新能力的設(shè)施的安裝;C:使用密碼來鑒別試圖進(jìn)入LAN的使用者是否經(jīng)過授權(quán);D:為該部門建立一安全政策,以禁止對(duì)數(shù)據(jù)文件直接更新。17、你公司市場(chǎng)部在為某關(guān)鍵產(chǎn)品定價(jià)時(shí),應(yīng)考慮其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的類似產(chǎn)品的價(jià)格,因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)者的價(jià)格將影響客戶對(duì)你公司產(chǎn)品的需求。同樣,競(jìng)爭(zhēng)者在定價(jià)時(shí)也會(huì)考慮你公司定價(jià)。用于此類決策的數(shù)學(xué)技術(shù)是A:a博弈論。B:b概率論。C:c線性規(guī)劃。D:d.敏感性分析。18、為了改進(jìn)現(xiàn)金
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