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文檔簡介
1、內(nèi)部審核檢查表受審核過程:SP5采購序號審核依據(jù)4.46.2.215.1.25.1.1.328.4.1.1供應(yīng)商的徐澤是否包括38.4.1.23.對供應(yīng)商管理體系的評價48.4.28.4.2.18.45.2.28.4.2.368.4.2.477.2.4審核員日期:提問要點本過程的輸入、輸出、過程擁有者、責(zé)任部門、資源要求和目標以及方法有哪些?目標完成情況怎么樣?針對分析結(jié)果是否進行持續(xù)改進和采取糾正和預(yù)防措施?組織是否將影響顧客要求的所
2、有產(chǎn)品和服務(wù),納入對外部提供的產(chǎn)品,過程和服務(wù)的定義范圍對所選供應(yīng)商產(chǎn)品符合性以及本組織向其客戶不間斷供應(yīng)產(chǎn)品的風(fēng)險評估2.相關(guān)質(zhì)量和交付績效組織應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。組織是否有形成文件的過程以識別外包過程并選擇控制的類型和程度,用于驗證外部提供的產(chǎn)品,過程和服務(wù)對內(nèi)部要求和外部顧客要求的符合性,如何確保采購的產(chǎn)品,過程,服務(wù)復(fù)核相關(guān)要求,如何確保供應(yīng)商復(fù)核相關(guān)體系
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