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1、關(guān)于中恒電氣2010年度持續(xù)督導(dǎo)期間相關(guān)事項的核查意見1華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于杭州中恒電氣股份有限公司關(guān)于杭州中恒電氣股份有限公司20102010年度持續(xù)督導(dǎo)期間相關(guān)事項的核查意見年度持續(xù)督導(dǎo)期間相關(guān)事項的核查意見華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”)作為杭州中恒電氣股份有限公司(以下簡稱“中恒電氣”、“公司”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管
2、理辦法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板保薦工作指引》及《關(guān)于做好上市公司2010年年度報告披露工作的通知》等有關(guān)文件的要求,對中恒電氣2010年度持續(xù)督導(dǎo)期間的相關(guān)事項進(jìn)行了核查,具體核查情況及意見如下:一、關(guān)于中恒一、關(guān)于中恒電氣電氣20102010年度內(nèi)部控制自我評價報告的核查情況年度內(nèi)部控制自我評價報告的核查情況(一)內(nèi)部控制環(huán)境(一)內(nèi)部控制環(huán)境1、公司治理與組織結(jié)構(gòu)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)
3、定,結(jié)合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營和管理模式,公司建立了規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則,明確了股東大會、董事會、監(jiān)事會和管理層在決策、監(jiān)督和執(zhí)行等方面的職責(zé)權(quán)限。股東大會是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu),董事會負(fù)責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實施,其下設(shè)立的審計委員會負(fù)責(zé)審查、監(jiān)督公司內(nèi)部控制的有效實施和內(nèi)部控制自我評價情況。內(nèi)部審計部門在董事會和審計委員會的領(lǐng)導(dǎo)下,獨立開展經(jīng)營和管理審計、反舞弊調(diào)查等。監(jiān)事會對董事會建立與實施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督??偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司的
4、日常經(jīng)營管理工作,下設(shè)證券部、財務(wù)部、人力資源部、質(zhì)量部、市場部、開發(fā)部、工程技術(shù)部、綜合行政部等職能部門,形成分工協(xié)作、責(zé)任到人,相互制約、相互監(jiān)督的內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)。2、內(nèi)部審計公司制定了《內(nèi)部審計制度》,內(nèi)部審計部門在董事會審計委員會領(lǐng)導(dǎo)下,依照國家法律法規(guī)和該制度的要求,對公司整體及各內(nèi)部機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度的建立和實施關(guān)于中恒電氣2010年度持續(xù)督導(dǎo)期間相關(guān)事項的核查意見3《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的規(guī)定建立了規(guī)范、完整的財務(wù)管理
5、控制制度以及相關(guān)的操作規(guī)程,對采購、生產(chǎn)、銷售、財務(wù)管理等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制,確保會計憑證、核算與記錄及其數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性和安全性。2、對外擔(dān)保的內(nèi)部控制公司制定了《對外擔(dān)保決策制度》,對擔(dān)保原則、擔(dān)保標(biāo)準(zhǔn)和條件、擔(dān)保責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行明確規(guī)定,盡可能地防范因被擔(dān)保人財務(wù)狀況惡化等原因給公司造成的潛在償債風(fēng)險,合理避免和減少可能發(fā)生的損失。維護(hù)公司股東和投資者的利益,控制公司資產(chǎn)運營風(fēng)險,促進(jìn)公司健康穩(wěn)定地發(fā)展。2010年度公司沒
6、有對外提供擔(dān)保。3、信息披露的內(nèi)部控制公司建立了較嚴(yán)格的信息披露制度,已按照《公司法》、《證券法》等國家有關(guān)法律法規(guī)及《證券交易所股票上市規(guī)則》、《公開發(fā)行股票公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》的有關(guān)要求,明確了信息披露事務(wù)管理部門、責(zé)任人及義務(wù)人職責(zé),信息披露的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn),信息披露的報告、流轉(zhuǎn)、審核、披露程序,信息披露相關(guān)文件、資料的檔案管理,投資者關(guān)系活動開展,信息披露的保密與處罰措施等。4、關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制為規(guī)范公司關(guān)聯(lián)交易,保證關(guān)聯(lián)
7、交易的公允性,公司制訂了《關(guān)聯(lián)交易準(zhǔn)則》、《防范控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金制度》,對公司關(guān)聯(lián)交易行為包括從交易原則、關(guān)聯(lián)人和關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)交易的決策程序、關(guān)聯(lián)交易的披露等進(jìn)行全方位管理和控制,公司監(jiān)事會、獨立董事對公司關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督并出具獨立意見。5、募集資金使用的內(nèi)部控制公司制定了《募集資金管理辦法》,對募集資金專戶存儲、使用、變更流程、決策權(quán)限、管理監(jiān)督和責(zé)任追究等方面進(jìn)行明確規(guī)定。公司嚴(yán)格按照制度規(guī)定,對募集資金進(jìn)行
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