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淺析公司治理角度下的企業(yè)內部控制研究
淺議現(xiàn)代企業(yè)制度下的財務報告內部控制
淺析企業(yè)內部審計與公司治理
淺析公司治理環(huán)境下內部控制制度的構建
某單位內部審計崗位職能說明書
構建企業(yè)內部審計質量控制體系的對策研究
現(xiàn)代企業(yè)制度下的內部財務控制制度
知識管理與企業(yè)內部控制活動
湖南省教育系統(tǒng)內部審計項目質量控制手冊
淺談如何提高內部審計報告質量
淺談商業(yè)銀行內部審計項目質量的控制措施
淺談內部模擬利潤理論在企業(yè)管理中的應用
淺談公司治理環(huán)境下的內部審計問題
淺議內部控制與公司治理
建筑工程質量通病防治補充手冊(華工監(jiān)理內部使用)
淺談管理分析工具在內部審計中的應用
我國基金管理公司內部治理與基金績效關系的實證研究
淺談基于全球金融危機下對公司治理機制和內部控制的若干思考
淺談企業(yè)財務內部控制制度設計
淺談企業(yè)內部稽核管理工作程序和方法
我國上市公司會計信息披露問題研究——基于公司內部治理視角
淺析如何加強內部審計質量控制
建筑企業(yè)施工項目部內部組織管理模式探討
建立以內部控制為核心的公司治理
歐洲跨國集團內部審計管理模式的分析及思考
小米公司內部管理模式
對現(xiàn)階段我國信托公司內部治理結構的探索
基金管理公司內部治理及其效應分析_以開放式基金為樣本
基于公司治理視角的內部審計外部化研究
基于公司治理的增值型內部審計研究
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