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內(nèi)部控制審計對會計信息質(zhì)量的影響
內(nèi)部審計的增值服務(wù)功能淺析
內(nèi)部審計在企業(yè)管理中的作用
內(nèi)部控制質(zhì)量與會計信息質(zhì)量的關(guān)系
內(nèi)部控制對企業(yè)經(jīng)營管理的意義
內(nèi)部控制制度對財務(wù)報告可靠性影響
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內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)--紐約政府【外文翻譯】
內(nèi)部控制和管理企業(yè)的風(fēng)險【外文翻譯】
內(nèi)部會計控制貨幣資金管理問題探討
內(nèi)部資料嚴(yán)禁翻印
內(nèi)部控制缺陷的整改對審計費(fèi)用影響的研究
內(nèi)部控制評價的探討以康美藥業(yè)為例
內(nèi)部控制在企業(yè)財務(wù)管理中的作用解析
內(nèi)部審計對國有企業(yè)公司治理的作用論述
內(nèi)部存貨交易中特殊事項的抵銷處理
內(nèi)部控制審計的有效性檢驗解析
內(nèi)部控制信息披露與盈利管理的相關(guān)性研究
關(guān)于行政事業(yè)單位內(nèi)部稽核工作的探討
內(nèi)部審計在地勘單位內(nèi)部控制建設(shè)中的作用
關(guān)于小企業(yè)內(nèi)部控制的思考
關(guān)于壁掛式空調(diào)室內(nèi)機(jī)內(nèi)部降噪的相關(guān)研究
關(guān)于公交企業(yè)內(nèi)部控制制度構(gòu)建的思考
關(guān)于內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型中審計職能延伸的一點思考
關(guān)于加強(qiáng)高職院校內(nèi)部會計控制的探析
關(guān)于如何充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計作用的思考
公司治理結(jié)構(gòu)與內(nèi)部控制關(guān)系研究
公交企業(yè)采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制研究
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