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基于云會計的企業(yè)內部控制問題研究
基于ahp評價方法的內部審計質量評估模型研究
在建工程中如何加強會計內部控制與管理
國家生態(tài)文明戰(zhàn)略下內部審計的功能拓展
國有企業(yè)應收賬款內部審計實施方案淺探
商業(yè)銀行操作風險與內部控制的關系研究
商業(yè)銀行內部審計信息不對稱的瓶頸約束與突破模式
合資鐵路公司內部管理問題探析
醫(yī)院內部會計管理工作探討
醫(yī)院內部控制管理存在的問題與對策
加強銀行會計內部控制措施研究
醫(yī)學高?;窘ㄔO內部控制研究
加強醫(yī)院網(wǎng)絡化會計發(fā)展,提高內部控制效能
加強企業(yè)內部控制防范經(jīng)營風險的思考
加強行政事業(yè)單位會計內部控制的策略研究
加強企業(yè)內部會計控制的思考
加強政府采購內部控制建設的相關建議
加強醫(yī)院內部審計對促進醫(yī)院財務管理的意義探討
加強內部審計促進醫(yī)院經(jīng)營管理
加強企業(yè)內部控制 提高會計信息質量
制造企業(yè)財務報告與非財務報告核心內部控制探討
加強公積金內部稽核,規(guī)避資金風險
加強企業(yè)內部控制建設探析
芻議企業(yè)內部控制建設存在的問題及有效措施
芻議我國酒店內部會計控制存在的問題及對策
芻議國企內部審計中的風險控制
再論事業(yè)單位內部控制的薄弱環(huán)節(jié)與解決對策
內部營銷思想在小微企業(yè)人力資源管理中的應用
農村信用社內部控制探析
內部控制機制在公立醫(yī)院固定資產(chǎn)管理中的應用
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