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文檔簡介
1、中弘控股股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度中弘控股股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度(2013年9月12日經(jīng)第六屆董事會(huì)2013年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過)二零一三年九月中弘控股股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度1目的:目的:為規(guī)范中弘控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,完善和規(guī)范公司及各下屬公司內(nèi)部控制,提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力,根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、國家審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本公司的實(shí)際情況,制定本制度。2范圍:范圍
2、:2.1適用范圍:適用于公司總部及各下屬公司。2.2發(fā)布范圍:公司總部及各下屬公司。3名詞解釋:名詞解釋:內(nèi)部審計(jì),是指組織內(nèi)部的一種獨(dú)立客觀的監(jiān)督和評(píng)價(jià)活動(dòng),它通過審查和評(píng)價(jià)經(jīng)營活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性來促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4職責(zé):職責(zé):4.1制定審計(jì)制度及工作流程;4.2評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控制建立以及實(shí)施情況,編寫內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告,提出建立健全內(nèi)控制度的意見或建議;4.3利用非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)平臺(tái),對(duì)資產(chǎn)安全、經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算執(zhí)行、銷
3、售、費(fèi)用開支、成本控制、投融資、現(xiàn)金流、擔(dān)保等公司經(jīng)營情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控;4.4對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大異常情況或問題,及時(shí)提出控制措施建議;對(duì)已確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示;定期向管理層匯報(bào)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)問題及整改情況,為管理層決策提供支持;4.5檢查與評(píng)價(jià)房地產(chǎn)項(xiàng)目成本的真實(shí)性、完整性和合理性;4.6監(jiān)督和評(píng)價(jià)重大招投標(biāo)流程和效果、重要合同的簽訂和執(zhí)行、項(xiàng)目實(shí)施過程中的變更洽商、工程預(yù)決算;4.7根據(jù)業(yè)務(wù)需要,聘請(qǐng)外部機(jī)構(gòu)和專家,對(duì)工程預(yù)決算情況、重大項(xiàng)
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