設計確認流程_第1頁
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文檔簡介

1、1程序文件設計確認流程設計確認流程年月日起生效文件號編制審核批準版次1日期.1日期日期共2頁第1頁1目的及適用范圍1.1為更好的提高研發(fā)質量、控制研發(fā)成本,特制定本程序。1.2本程序文件適用于某某所內所有研發(fā)項目。1.3本程序文件由某某所制定,其解釋權及修改權屬。1.4本程序文件從年月日起執(zhí)行。2職責2.1項目經理負責提出《設計確認申請表》;2.2項目總監(jiān)負責組織設計確認工作;2.3財務處長負責對項目費用進行決算;2.4事業(yè)部科研處長與

2、總經理負責審核“設計確認”結果;2.5所長負責批準“設計確認”結果;3設計確認流程3.1項目組填寫《設計確認申請表》并送項目總監(jiān);3.2對于工程類項目,由項目組、銷售處、用戶共同實地驗收;3.3非工程類項目則由項目總監(jiān)負責組織成立“設計確認評審組”。評審組由科研委員會、技質處、財務處有關人員組成,條件允許的情況下,可邀請用戶參加設計確認;3.4評審組對樣品按合同和產品標準進行驗收,并對研發(fā)成本進行決算。3.5評審組出具《設計確認報告》。

3、凡未能通過評審的項目,評審組須在《設計確認報告》上注明修正后是否須重新評審。3.6凡未能通過設計確認的項目,經項目組修正后,若須重新評審,由項目組重新出具《設計確認申請表》報評審組。若不需重新評審,則報項目總監(jiān)審核是否按要求進行了修正;3.7設計確認報告經項目總監(jiān)審核后,送事業(yè)部科研處長和總經理審核,所長批準;3.8經批準通過的研發(fā)項目,若是零星生產,則進入“產品入庫流程”。若是批量生產,則進入“文件交接流程”;4相關文件4.1《文件交

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