2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  南充市順慶區(qū)建設工程質(zhì)量監(jiān)督管理站</p><p>  2018年部門預算編制說明</p><p>  一、主要職能及主要工作</p><p><b>  (一)主要職能</b></p><p>  負責對轄區(qū)范圍內(nèi)報監(jiān)工程的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。監(jiān)督工作到崗率100%,無較大質(zhì)量事故。負責對轄區(qū)范圍內(nèi)

2、報監(jiān)工程的安全監(jiān)督管理工作。監(jiān)督工作到崗率100%,無較大安全事故。負責處理轄區(qū)范圍內(nèi)建筑工程的質(zhì)量安全投訴工作。投訴受理率100%,辦結(jié)率不低于90%。協(xié)助做好轄區(qū)范圍內(nèi)的危房排查工作及保障性住房的質(zhì)量安全管理工作。積極配合主動作為,危房排查無遺漏。</p><p>  (二)2018年工作計劃</p><p>  做到嚴格執(zhí)法熱情服務。針對施工現(xiàn)場存在的違章指揮、違規(guī)作業(yè)的違法違規(guī)行為

3、,嚴格法紀、不留情面,及時采取暫停施工、記錄不良行為等措施,讓違法違規(guī)者付出代價,提高違法違規(guī)成本,糾正違法違規(guī)行為,嚴格執(zhí)法。在日常的監(jiān)督工作中,我們要求熱情服務、嚴格自律、廉潔奉公,對工地存在的安全管理問題要耐心指導,講明白說透徹。遇到特別復雜,特別困難的安全技術(shù)難題,則利用我站資源優(yōu)勢,協(xié)調(diào)聘請行業(yè)專家進行指導,及時解決技術(shù)難題,消除安全隱患。在我站辦理相關(guān)手續(xù)時,盡可能做到一次性告知,盡量提高工作效率,讓相關(guān)建設單位少跑路、多辦

4、事,把節(jié)省的時間多用在工地安全文明施工管理上,提高安全管理工作質(zhì)量,杜絕惡性事故發(fā)生,必須堅持安全第一、預防為主、綜合治理,實現(xiàn)安全生產(chǎn)工作由被動處理向主動防范的轉(zhuǎn)變;必須堅持標本兼治、重在治本,著力解決深層次問題,構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制;必須堅持“科技興安”戰(zhàn)略,從根本上提升安全生產(chǎn)保障能力。只有這樣,才能全力推動報我區(qū)安全生產(chǎn)狀況持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn),為順慶實現(xiàn)又好又快發(fā)展提供堅實的安全保障。</p><p>  二、

5、部門預算單位構(gòu)成</p><p>  按照預算管理有關(guān)規(guī)定,部門預算編報內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。納入部門預算編報范圍的單位包括順慶區(qū)質(zhì)監(jiān)站本級,本站內(nèi)設:站長室、辦公及信訪室、質(zhì)量監(jiān)督室、安全監(jiān)督室、財務室、檔案室等6個股室。</p><p>  三、收支預算情況說明</p><p>  2018年質(zhì)監(jiān)站本年收入預算合計93.63萬元,其中:本年財政撥款收入

6、93.63萬元,占100%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元,占0%。</p><p>  2018年質(zhì)監(jiān)站本年支出預算合計93.63萬元,其中:基本支出56.63萬元,占60%;項目支出37萬元,占40%。</p><p>  四、財政撥款收支預算情況</p><p>  質(zhì)監(jiān)站2018年財政撥款收支預算總計93.63萬元,與2017年相比,財政撥款收支預算總計增加22.67萬

7、元,增長24%,主要原因人員工資、小專項工作經(jīng)費增加。</p><p>  五、一般公共預算財政撥款支出預算情況</p><p> ?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出預算總體情況</p><p>  質(zhì)監(jiān)站2018年一般公共預算財政撥款支出93.63萬元,占財政撥款本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加22.67萬元,增長24%,主要原

8、因是人員工資、小專項工作經(jīng)費增加。</p><p> ?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出預算結(jié)構(gòu)情況</p><p>  質(zhì)監(jiān)站2018年一般公共預算財政撥款支出93.63萬元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.11萬元,占91.96%;社會保障和就業(yè)支出0.02萬元,占0.02%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.9萬元,占3.09%;住房保障支出4.6萬元,占4.93%。</p>

9、<p>  (三)一般公共預算財政撥款支出預算具體情況</p><p>  1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)工程建設管理(項):2018年預算支出數(shù)為86.11萬元,主要用于人員、日常公用經(jīng)費、各項保障及工程建設管理。</p><p>  2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2018年預算支出數(shù)為0.02萬元,主要用

10、于退休人員的管理費。</p><p>  3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項): 2018年預算支出數(shù)為2.9萬元,主要用于職工的醫(yī)療和生育保險繳費。</p><p>  4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 2018年預算支出數(shù)為4.6萬元,主要用于職工的住房公積金繳納。</p><p>  六、一般公共預

11、算財政撥款基本支出預算情況</p><p>  質(zhì)監(jiān)站2018年一般公共預算財政撥款基本支出56.63萬元,其中:</p><p>  人員經(jīng)費46.7萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、住房公積金?! 」媒?jīng)費9.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。</p>&

12、lt;p>  七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況</p><p>  質(zhì)監(jiān)站2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5萬元,其中:</p><p>  無因公出國(境)計劃,因公出國(境)費支出預算為0萬元,較上年持平。</p><p>  公務接待費支出預算為0萬元,較2017年持平。</p><p>  單位現(xiàn)有公務用

13、車2輛,其中:轎車1輛、皮卡車1輛、多功能乘用車0輛,其他0輛。公務用車購置及運行維護費5萬元,較2017年預算數(shù)持平,其中:公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費5萬元,用于2輛公務用車運行維護支出。</p><p>  八、政府性基金預算財政撥款收支預算情況</p><p>  本部門2018年沒有政府性基金撥款收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。</p><p

14、>  九、國有資本經(jīng)營預算撥款收支預算情況</p><p>  本部門2018年沒有國有資本經(jīng)營撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營撥款安排的支出。</p><p>  十、其他重要事項的情況說明</p><p> ?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況</p><p>  本部門不屬于行政單位或參公管理的事業(yè)單位,無機關(guān)運行經(jīng)費支出。</p&

15、gt;<p> ?。ǘ┱少徶С銮闆r</p><p>  2018年,質(zhì)監(jiān)站安排政府采購預算5萬元,主要用于采購新參工人員電腦辦公桌。</p><p>  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況</p><p>  截至2017年12月31日,質(zhì)監(jiān)站共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛;無單價50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備,全部為電腦、打印

16、機等日常辦公設備。</p><p><b>  十一、名詞解釋</b></p><p>  1.財政撥款收入:指區(qū)級財政當年撥付的資金。 </p><p>  2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。</p><p>  3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動

17、取得的收入。</p><p>  4.其他收入:除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部門撥款等。</p><p>  5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)

18、定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 </p><p>  6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p>  7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)工程建設管理(項):指反應調(diào)控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī)、實施建筑工程質(zhì)量、安全,工程勘察設計監(jiān)管等方面支出。</p><p> 

19、 8.社會保障和就業(yè)出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項),反應實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。</p><p>  9. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出(項):反應機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。</p><p>  10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反應

20、財政部門集中安排的事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加事業(yè)單位的公費,按國家規(guī)定享受待遇的醫(yī)療經(jīng)費。</p><p>  11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反應行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障,財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 </p><p>  12.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21、</p><p>  13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 </p><p>  14.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p>  15.“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其

22、中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。</p><p>  16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各

23、項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。</p><p>  附件: 表1.部門收支總表    表1-1.部門收入總表    表1-2.部門支出總表    表2.財政撥款收支預算總表    表2-1.財政撥款支出預算表(政府經(jīng)濟分類科目)    表3.一般公共預

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