某股份有限公司內部控制管理制度匯編_第1頁
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文檔簡介

1、目 錄第一章 內部控制的基礎 .................................3第二章 會計基礎工作內部控制制度 ......................15第三章 資金管理制度 ..................................23第四章 存貨內部管理制度 ................第五章 固定資產管理制度 ................第六章 往來款項內部控制制度 .........

2、.......................30...............36..........45第七章 在建工程、無形資產管理制度第八章 長、短期借款內部控制制度......................49........................53第九章 收入管理制度 ...................................57第十章 成本費用控制制度 ......................

3、.........61第十一章 利潤分配管理制度 .............................66第十二章 財務報告管理制度 .............................68第十三章 投資管理制度 .................................72第十四章 應收、應付票據(jù)管理制度第十五章 發(fā)票及財務票據(jù)的管理制度........................74.............

4、........77第十六章 預算管理制度 .................................79第十七章 對外擔保管理制度 .............................85第十八章 會計電算化管理制度 ...........................88第十九章 文檔管理制度 .................................92第二十章 印章管理制度 ...............

5、..................94575第一章 內部控制的基礎第一節(jié) 總 則第一條 為了加強 XX 有限責任公司(以下簡稱“公司”)內部控制制度建設,強化公司管理,健全自我約束機制,促進現(xiàn)代公司制度的建設和完善,保障公司經營戰(zhàn)略目標的實現(xiàn),根據(jù)《公司法》、《會計法》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》和其他相關的法律法規(guī),制定本制度。第二條 內部控制是指經理層及所有員工共同實施的,為了保證各項經濟活動的效率和效果,確保財務報告

6、的可靠性,保護資產的安全、完整,防范、規(guī)避經營風險,防止欺詐和舞弊,確保有關法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行等而制定和實施的一系列具有控制職能的業(yè)務操作程序、管理方法與控制措施的總稱。第三條 建立健全內部控制制度,應當達到以下目標:(一)建立和完善符合現(xiàn)代公司制度要求的內部組織結構,形成科學的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機制,逐步實現(xiàn)權責明確、管理科學。(二)保證國家法律、公司內部規(guī)章制度及公司經營方針的貫徹落實。(三)建立健全全面預算制度,形成覆蓋公

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