安全標準化內(nèi)部自評計劃_第1頁
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文檔簡介

1、安全標準化自評報告(2012年度)青島有限公司3、完成自評報告編制:批準:日期:2012.1.10日期:2012.1.10內(nèi)部審核檢查記錄表部門:車間、綜合辦公室、安管部№:5.13.22要素內(nèi)容要素編號審核內(nèi)容及方法審核記錄企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求及時傳達給從業(yè)人員。5.4.1.3檢查培訓記錄記錄不及時企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)特點,編制崗位安全操作規(guī)程,并發(fā)放到相關崗位。5.4.3現(xiàn)場查看未在崗位粘貼應做好安全教育培訓

2、記錄,建立安全教育培訓檔案,實施分級管理,并對培訓效果進行評估和改進。5.5.1查看培訓記錄臺賬記錄不及時企業(yè)應對生產(chǎn)設備設施進行規(guī)范化管理,保證其安全運行。5.6.2.1查看現(xiàn)場設備點檢不及時企業(yè)應根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點,采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。5.8.2.2查看資料、現(xiàn)場隱患排查不夠全面,留有死角企業(yè)應組織生產(chǎn)安全事故應急演練,并對演練效果進行評估。根據(jù)評估結(jié)果,修訂、完善應急預

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