銀行審計崗位資格考試題庫_第1頁
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文檔簡介

1、銀行審計崗位資格考試題庫(審計)單選題:1、商業(yè)銀行內部控制是為實現,通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對風險進行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機制。BA、盈利B、經營目標C、風險控制D、防止差錯2、商業(yè)銀行內部控制是為實現經營目標,通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對進行防范、控制、糾正的動態(tài)過程和機制。CA、差錯B、問題C、風險D、漏洞3、商業(yè)銀行是為實現經營目標,通過制定和實施一系列制度、程序和方法,對風險進行防范、控制、糾

2、正的動態(tài)過程和機制。DA、風險控制B、內部監(jiān)管C、內部審計D、內部控制4、內部審計是指我行為實施,依法對行內各單位(部門)的會計報表、帳簿、憑證及有關經濟活動進行檢查,對財務收支的真實性、合法性和效益性進行審計和評價的活動。DA、內部控制B、合規(guī)經營C、內部管理D、內部監(jiān)督5、內部審計是指我行為實施內部監(jiān)督,依法對行內各單位(部門)的會計報表、帳簿、憑證及有關經濟活動進行檢查,對的真實性、合法性和效益性進行審計和評價的活動。CA、經營往

3、來B、業(yè)務活動C、財務收支D、收入成本6、審計部對轄屬機構建立健全并有效執(zhí)行內部控制制度情況進行審計監(jiān)督和,防范金融風險。CA、考核B、檢查C、評價D、修正7、審計部對轄屬機構建立健全并有效執(zhí)行制度情況進行審計監(jiān)督和評價,防范金融風險。AA、內部控制B、規(guī)章C、法律D、內部管理A、審計部負責人B、單位負責人C、主管行領導D、有權機關16、內部審計的目的是通過實施審計活動,不斷加強和改善我行的,及時防范和化解經營風險,有效促進成本費用管理

4、不斷提高管理水平和經營效益,以確保我行各項業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展。CA、管理方式B、經營模式C、內控機制D、內部監(jiān)督17、內部審計的目的是通過實施審計活動,不斷加強和改善我行的內控機制,及時防范和化解經營風險,有效促進管理,不斷提高管理水平和經營效益,以確保我行各項業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展。AA、成本費用B、人員C、內部D、經營18、內部審計的目的是通過實施審計活動,不斷加強和改善我行的內控機制,及時防范和化解,有效促進成本費用管理,不斷提高管理水平

5、和經營效益,以確保我行各項業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展。DA、業(yè)務風險B、管理風險C、市場風險D、經營風險19、根據審計事項和工作方案,派出審計組到被審計單位實施現場檢查的活動叫做。BA、常規(guī)審計B、現場審計C、專項審計D、后續(xù)審計20、后續(xù)審計是對中要求被審計單位進行整改的事項繼續(xù)跟進監(jiān)督。AA、審計結論B、審計報告C、審計通知D、審計決定21、根據審計內容,通知被審計單位按時報送有關資料、報表等,并對所報資料進行審計監(jiān)督的審計方式稱為。CA、常

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