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1、此資料來自臺商訊息網(wǎng)大量管理資料下載《內(nèi)控制度》《采購及付款循環(huán)》采購及付款循環(huán)(總說明)編號版本日期CP1001.020020101(股份有限公司發(fā)行)頁次119頁內(nèi)部控制制度《采購及付款循環(huán)》文件管制等級:□管制文件□非管制文件此資料來自臺商訊息網(wǎng)大量管理資料下載《內(nèi)控制度》《采購及付款循環(huán)》采購及付款循環(huán)(總說明)編號版本日期CP1001.020020101(股份有限公司發(fā)行)頁次319頁1.總則1.1.制定目的為促使本公司「內(nèi)部
2、控制」(InternalControl)之「采購及付款循環(huán)」(Purchase)程序,能有所遵循,特訂定本文件,俾利各相關單位遵循。1.2.適用范圍凡本公司有關「內(nèi)部控制」之「采購及付款循環(huán)」作業(yè)程序與控制重點,悉依照本文件之規(guī)范辦理。1.3.權(quán)責單位資材、財會單位為本文件之權(quán)責單位,權(quán)責單位主管經(jīng)承認單位授權(quán),負責本文件之管制,并確保依據(jù)本文件之規(guī)范作業(yè)。2.采購及付款循環(huán)2.1.循環(huán)圖【見】(資料1)「采購及付款循環(huán)圖」。2.2.循
3、環(huán)作業(yè)本循環(huán)之各項作業(yè):1)請購作業(yè)(CP101),另訂之。2)采購作業(yè)(CP102),另訂之。3)進口作業(yè)(CP103),另訂之。4)驗收作業(yè)(CP104),另訂之。5)與合約不符作業(yè)(CP105),另訂之。6)付款作業(yè)(CP106),另訂之。7)差異分析作業(yè)(CP107),另訂之。3.附則3.1.制修廢與頒布實施本文件屬于管理文件,經(jīng)『經(jīng)營會』審議后,呈請董事長核準承認后,交由權(quán)責單位頒布公告實施;修訂或廢止時亦同。3.2.編號、版
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