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文檔簡介
1、如今隨著不斷加劇的市場競爭、企業(yè)經(jīng)營的環(huán)境也越來越復雜、許多國家的大中小型企業(yè)不斷涌現(xiàn)財務丑聞,這些都讓人們對內部審計有了新的期望,希望它能除了在傳統(tǒng)的查錯糾弊上有所貢獻外,還能夠在幫助管理層分析評估企業(yè)風險、提出應對風險措施、完善企業(yè)內部控制和提供管理咨詢等方面做出貢獻,國際內部審計協(xié)會(IIA)給內部審計的最新定義中,第一次賦予了內部審計“增值”的概念,提出內部審計是一項鑒證和咨詢活動,它的最終目標是改善組織的運行效率,并為組織提供
2、價值增值,增值型內部審計已經(jīng)在國外企業(yè)中得到了廣泛的應用。
我國內部審計的發(fā)展相對于國外而言比較滯后,其也是在國家審計的基礎上發(fā)展起來的,在應用過程中重點還是放在財務審計和離任審計上,在風險分析和應對、改善公司治理這些領域涉及的遠遠不夠;不少企業(yè)開展增值型內部審計以后也因為審計資源有限、審計技術單一、績效考核政策缺失等原因導致其增值作用不佳,并沒有起到我國企業(yè)對內部審計的增值需求作用。
國有商業(yè)銀行在獲得經(jīng)濟全球化所
3、帶來的各種機遇的同時也面臨著日益復雜的經(jīng)營環(huán)境、不斷加大的經(jīng)營風險等不利因素,這些情況都需要內部審計能夠在企業(yè)的日常活動中扮演更重要的角色,能夠通過內部審計工作幫助企業(yè)實現(xiàn)有效管控?;谝陨显虮疚脑趯鴥韧庠鲋敌蛢炔繉徲嫷默F(xiàn)狀、涵義及其與傳統(tǒng)內部審計的區(qū)別、內部審計增值活動領域和增值型內部審計基礎理論進行了簡述之后,以J商業(yè)銀行為例.首先,對J商業(yè)銀行的增值型內部審計應用現(xiàn)狀進行了簡單介紹,分析了J商業(yè)銀行目前增值型內部審計應用中存在
4、的一些問題,例如:增值型內部審計的定位是否合理、增值型內部審計的增值技術是否有效、增值型內部審計的增值服務是否到位等。隨后,本文對J商業(yè)銀行增值型內部審計之所以存在這些問題進行了原因分析,歸納出其主要原因有銀行管理層對增值理念和目標的認識不足、增值型內部審計規(guī)范性欠缺、審計系統(tǒng)及技術落實不到位、未建立合理的增值型內部審計業(yè)績衡量標準等。最后,再通過對中國工商銀行有效的經(jīng)驗借鑒,聯(lián)系國內外增值型內部審計實施過程中一些常用方法、技術,針對J
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