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文檔簡介
1、#會計個人工作計劃1#一、日工作流程1.9: 00-12: 00(1) 審核出納提交的,前一天的《銷售日報表》、《貨幣資金日報表》、收付款單 據(jù),簽字確認(rèn)后,《貨幣資金日報表》返還給出納,把《銷售日報表》連同收付款 單據(jù)交給會計,作賬務(wù)處理。(2) 從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程”,查看前一天的賬務(wù)處理情況,若有異常,詢問 相關(guān)人員,了解原因,及時處理。(3) 審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。2.13: 00-18: 00(1) 根據(jù)需
2、要,在涉稅系統(tǒng)里進(jìn)行,進(jìn)貨單、銷售單、費(fèi)用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操 作。(2) 審核各類付款單據(jù),出具《付款傳票》。(3) 查看各類明細(xì)賬,重點(diǎn)是客戶、供應(yīng)商往來帳,關(guān)注其往來情況。①客戶:發(fā) 貨、回款以及返利、運(yùn)費(fèi)、維修費(fèi)結(jié)算等情況;②供應(yīng)商:付款、收貨以及各種返 利情況,如有需要,及時查閱相關(guān)返利政策。二、月工作計劃(一)月初1.1-3 日(1) 盤點(diǎn)出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物,審核《貨幣資金旬報表》,經(jīng)確認(rèn)無誤簽字 后,返還給出納,上傳
3、總公司財務(wù)。(2) 審核往來會計作出的“資金占用費(fèi)”、“行管費(fèi)”。2.4-10 日(1) 處理涉稅事務(wù),納稅申報,及時把繳款書交給出納,辦理稅款交付。(2) 審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單,若有差異,指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào) 整。(二)月中1.11 日2. 為了明明確每一筆支出我們酒店財務(wù)都必須要明確且準(zhǔn)確的去做好預(yù)算。3. 每一個月的預(yù)支都少我們部門都必須要事先做好預(yù)算,并根據(jù)歷年來的數(shù)據(jù)做好 微調(diào),讓酒店的資金能夠及時流通。4.
4、每月月初核算好前一月員工的收支,并且在月中發(fā)放,目的是防止員工突然離開, 減少公司的損失。5. 在每天早上頭腦最清晰的時候核查財務(wù)賬單的準(zhǔn)確性,保證自己經(jīng)受的賬單沒有 任何的紙漏。二、內(nèi)部人員的提升培訓(xùn)為了提升我們財務(wù)人員的能力讓所有的人都有獨(dú)擋一面的作用特意決定給所有人員 做好培訓(xùn)工作,讓他們做好財務(wù)工作。1. 在每月月中和月末,對內(nèi)部優(yōu)秀的人員做好培訓(xùn)工作,其目的有兩個,為酒店培 養(yǎng)后備的主要人才,讓更優(yōu)秀的人有更好的發(fā)展空間。2.
5、 對于所有人員則會在月底做好培訓(xùn),因為一個月的工作已經(jīng)結(jié)束,這時候真好把 一個月工作中存在的問題分析清楚,弄明白一個月工作中存在的一些問題和弊端。3. 在部門內(nèi)部提高財務(wù)人員的學(xué)習(xí),給予提升最快的人員獎勵委以重任,能力有多 大,就擔(dān)當(dāng)多大的責(zé)任。4. 讓財務(wù)部的所有人都在學(xué)習(xí)中成長,跟上公司發(fā)展的步伐,讓所有人都能夠獨(dú)立 完成工作任務(wù)。三、日常統(tǒng)計工作在平時工作時。我們除了要核算相應(yīng)的財務(wù)報表,和賬單之外更要通知酒店的相關(guān) 數(shù)據(jù),把酒店
6、的數(shù)據(jù)做好處理完成相約的任務(wù)。2. 提升工作能力練習(xí)office軟件等辦公軟件和財務(wù)軟件的練習(xí),每月一次教授指導(dǎo), 特所有人呢家伙除去他們心中的一些疑難問題。制定工作計劃不是一個形式,更是給自己制定放心,讓自己按著方向走,做好工作, 因最快的速度完成酒店的任務(wù),制定了計劃在今后的工作中我會做好工作安排。#會計個人工作計劃3#為了完成公司新的一年總體經(jīng)營目標(biāo)和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度,積極發(fā) 揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,
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