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1、120172017年部門決算填報說明年部門決算填報說明一、決算匯編基本情況(一)部(一)部門機(jī)構(gòu)情況機(jī)構(gòu)情況說明。明。2017年度,納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個,比上年增減個,分類說明如下:項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合計一、按單位基本性質(zhì)行政單位10事業(yè)單位其他二、按執(zhí)行會計制度行政單位10事業(yè)單位(含行業(yè))民間非營利組織企業(yè)三、按單位預(yù)算級次一級預(yù)算單位10二級預(yù)算單位三級預(yù)算單位(二)部(二)部門錄門錄入戶數(shù)說明。
2、明。2017年度,本部門決算匯編戶數(shù)共1個,比上年增減0個,分類說明如下:項目數(shù)量比上年增減變動原因說明合計一、單戶表二、行政單位匯總錄入表10三、事業(yè)單位匯總錄入表四、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位匯總錄入表項目數(shù)量比上年增減變動原因說明五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表六、其他單位匯總錄入表七、經(jīng)費(fèi)差額表八、調(diào)整表九、疊加匯總表注:主管部門使用經(jīng)費(fèi)差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復(fù)匯總數(shù)的情況需另作說明,包括代編(或調(diào)整)的依據(jù)、涉及的單位和金額。二、基礎(chǔ)數(shù)
3、據(jù)核對情況(一)與(一)與財政部政部門對賬門對賬情況。情況。1財政撥款核對情況(1)單位本年度實際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入5545.3萬元,財政部門撥款對賬單5545.3萬元,差額0萬元。(2)單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入萬元,財政部門撥款對賬單萬元,差額萬元。對差額原因進(jìn)行說明。2財政專戶管理資金核對情況(1)單位本年度繳入財政專戶萬元,財政部門財政專戶繳款對賬單萬元,差額萬元。對差額原因進(jìn)行說明。(2)單位本年度財政專
4、戶管理資金收入萬元,財政部門財政專戶撥款對賬單萬元,差額萬元。對差額原因進(jìn)行說明。3其他需要說明的情況(二)與上年指(二)與上年指標(biāo)核對情況。情況。1.我局2016年年末結(jié)余3294.59萬元。2017年年初結(jié)余數(shù)1898.353……二、審核模板—1XX個單位2XX個單位……(二)(二)對報對報表指表指標(biāo)、審核公式和核公式和審核模板的核模板的設(shè)置建置建議。1.對部門決算報表指標(biāo)設(shè)置的建議。2.如有不適用的審核公式和模板,請列出并說明修改
5、意見。3.單位自行增加的審核公式和模板,請列出并說明設(shè)置依據(jù)。四、2017年度部門決算(草案)說明(一)2017年收入支出決算總體情況說明2017年度收入總計7283.75萬元,其中:本年收入5545.3萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1738.44萬元。在本年收入中,財政撥款收入5545.3萬元,占收入合計的100%;上級補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元0;經(jīng)營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。201
6、7年度本年支出合計5695.29萬元,其中:基本支出1939.11萬元,占支出合計的34%;項目支出3756.18萬元,占支出合計的66%上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計的0%。2017年結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1748.35萬元。(二)(二)20172017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明1.一般公共預(yù)算財
7、政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5621.96萬元,主要用于以下方面(按大類):“一般公共服務(wù)支出”1.98萬元,占本年財政撥款支出0.035%,“社會保障和就業(yè)支出”42.66萬元,占本年財政撥款支出0.75%;農(nóng)林水支出6.85萬元,占本年財政撥款支出0.22%;節(jié)能環(huán)保支出5577.32萬元,占本年財政撥款支出99%?!?.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況(1)“社會保障和就業(yè)支出”(類)2017年度
8、決算155.09萬元,比2016年年初預(yù)算減少112.43萬元,下降73%。其中:行政、事業(yè)單位退休由于工資改由人保局發(fā)放,因此資金支出減少。(2)“節(jié)能環(huán)保支出”(款)2017年度決算3030.49萬元,比2016年年初預(yù)算增加1383.19萬元,增長84%。其中:①人員經(jīng)費(fèi)1864.48萬元,公用經(jīng)費(fèi)209.39萬元②項目支出3682.85萬元。主要原因:2017年我局支付監(jiān)測站標(biāo)準(zhǔn)化儀器購置項目資金,標(biāo)準(zhǔn)化實驗樓改造項目資金、固定
9、式尾氣遙測項目資金,農(nóng)村環(huán)境保護(hù)資金,另外支付大額燃煤鍋爐改造資金。(三)(三)20172017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出萬元,主要用于以下方面(按大類):文化體育與傳媒支出萬元,占本年財政撥款支出%;……。2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況(1)“文化體育與傳媒”(類,下同)2017年度決算
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