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文檔簡介
1、第五章第五章內部控制內部控制一、單項選擇題一、單項選擇題1、內部控制隱含的基本概念包括下列兩項:、內部控制隱含的基本概念包括下列兩項:①系統(tǒng)成本不應超過預期取得的收益。系統(tǒng)成本不應超過預期取得的收益。②整體控制程序帶來的影響不應妨礙營運效率。整體控制程序帶來的影響不應妨礙營運效率。下列哪種內部控制體現了以上兩概念?(下列哪種內部控制體現了以上兩概念?()A、限制。B、管理層責任。C、數據處理方法。D、合理保證。2、下列哪項行為違反了內部
2、控制的基本原則?(、下列哪項行為違反了內部控制的基本原則?()A、取信的職員將收到的支票與隨支票寄來的原文件對比,并確認,然后注釋出支付的金額,最后每天向出納遞交支票(包括一個現金收入清單)的存款。B、取信的職員將收到的支票與隨支票寄來的原文件對比,并確認,然后注釋出支付的金額,最后每天將隨支付而來的原文件(包括一個現金收入清單)記錄到應收賬款明細分類賬。C、在周末,收銀出納為本周收到的全部現金收據制作存單。D、總賬部門比較從出納收到的
3、為可用于未計科目的現金編制的簡要會計分錄,以及應收賬款部門記錄明細分類賬的分批總數。3、為了正確地進行職責分配,計算機部門的哪個職位應對重新處理數據處理過程中發(fā)現的錯誤負責?(、為了正確地進行職責分配,計算機部門的哪個職位應對重新處理數據處理過程中發(fā)現的錯誤負責?()A、部門經理。B、系統(tǒng)分析員。C、電腦程序員。D、數據控制組。4、在將一個新客戶的匯款地址輸入到甲公司電腦數據庫的時候,員工錯誤地輸入了一個不存在的郵政區(qū)號,結果,、在將一
4、個新客戶的匯款地址輸入到甲公司電腦數據庫的時候,員工錯誤地輸入了一個不存在的郵政區(qū)號,結果,郵寄給新客戶的第一個月的賬單又退回了甲公司。如果當時采取下述哪一項措施,將最有可能發(fā)現甲公司電腦數據庫郵寄給新客戶的第一個月的賬單又退回了甲公司。如果當時采取下述哪一項措施,將最有可能發(fā)現甲公司電腦數據庫的輸入錯誤的輸入錯誤()A、限制性測試。B、有效性測試。C、奇偶校驗。D、記錄數目測試。5、以下的控制哪個可以用來檢測到那些從來沒有發(fā)生卻被銀行
5、記錄的存款?(、以下的控制哪個可以用來檢測到那些從來沒有發(fā)生卻被銀行記錄的存款?()A、盡可能早些將收入制證、記賬。B、應收賬款職員準備并將數據輸入計算機系統(tǒng),審核錯誤輸出。_C、系統(tǒng)分析人員設計新的系統(tǒng),監(jiān)督系統(tǒng)的測試。D、計算機操作員根據指令執(zhí)行程序并監(jiān)管程序和文件。1212、信息系統(tǒng)的控制可以劃分為一般控制和應用控制。在評估信息系統(tǒng)的內部控制時,下列哪種控制不是一般控制?、信息系統(tǒng)的控制可以劃分為一般控制和應用控制。在評估信息系統(tǒng)
6、的內部控制時,下列哪種控制不是一般控制?()A、記錄。B、數據安全。C、輸出。D、物理設備。1313、審計人員通常以問卷、圖表和簡述的方式將他們對于管理內部控制系統(tǒng)的理解表現出來。問卷包含一系列審計人、審計人員通常以問卷、圖表和簡述的方式將他們對于管理內部控制系統(tǒng)的理解表現出來。問卷包含一系列審計人員認為有必要提到的旨在防止或及時發(fā)現員認為有必要提到的旨在防止或及時發(fā)現某種控制錯誤的問題。審計人員對于支出循環(huán)完整性認知最恰當的問題與某種
7、控制錯誤的問題。審計人員對于支出循環(huán)完整性認知最恰當的問題與下列哪項有關(下列哪項有關()A、使用某種審査保護工具來鞏固支票賬戶。B、對預先編號支票的使用和審計責任。C、對會計人員的資質認證。D、對質量、價格及銷售發(fā)票準確性的內部審核。1414、職責分工控制屬于以下哪種控制?(、職責分工控制屬于以下哪種控制?()A、預防性控制。B、補償性控制。C、行政控制。D、偵測控制。1515、以下幾項中,一致性測試最主要的目的是為了檢測(、以下幾項
8、中,一致性測試最主要的目的是為了檢測()A、程序是否經常更新。B、財務決算項目是否被正確說明。C、是否產生員工間的勾結現象。D、控制是否產生預期效果。1616、在信息系統(tǒng)組織的各種功能中,最重要的一個任務是(、在信息系統(tǒng)組織的各種功能中,最重要的一個任務是()A、不允許數據管理系統(tǒng)參與數據處理操作。B、保證計算機編程系統(tǒng)遠離數據處理操作。C、為交易流程的順利進行以及交易正確通道的識別提供一個獨立的部門。D、為實用程序提供不同的系統(tǒng)維護人
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