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文檔簡介
1、國際內(nèi)部審計師協(xié)會第五次修改內(nèi)部審計定義時,將內(nèi)部審計基本職能擴充為一種價值創(chuàng)造活動,即增值型內(nèi)部審計,通過內(nèi)部審計活動達到為股東以及其他利益相關(guān)者創(chuàng)造價值的目的。近年來,增值型內(nèi)部審計也逐漸應用到我國商業(yè)銀行,商業(yè)銀行的內(nèi)部審計逐漸向涉及公司治理、內(nèi)部控制、風險管理等領(lǐng)域的審計轉(zhuǎn)變。那么,如何構(gòu)建一個高效的內(nèi)部審計體系,實現(xiàn)為組織創(chuàng)造價值的目的,是擺在當前內(nèi)部審計實務工作者、理論研究者以及商業(yè)銀行治理層面前的難題。價值鏈管理的目標與增
2、值型內(nèi)部審計根本目標一致,價值鏈分析的核心即通過作業(yè)分析和價值評估,確定審計對象,整合非增值作業(yè),所以基于價值鏈理論研究商業(yè)銀行增值型內(nèi)部審計具有一定的理論意義和現(xiàn)實意義。
論文結(jié)合文獻研究法、案例分析法進行商業(yè)銀行增值型內(nèi)部審計研究。首先采用文獻研究法,綜合了學術(shù)界在此領(lǐng)域的國內(nèi)外研究成果,對增值型內(nèi)部審計基本內(nèi)容、與價值鏈關(guān)系等進行綜述;接著以JT銀行江西省分行為案例研究對象,研究發(fā)現(xiàn)其增值型內(nèi)部審計存在審計機構(gòu)獨立性不強
3、、審計流程不完善等問題并進一步分析問題原因;最后針對存在的問題,總結(jié)分析JT銀行江西省分行增值型內(nèi)部審計的完善措施。
論文研究JT銀行江西省分行增值型內(nèi)部審計,選用價值鏈為主要理論基礎(chǔ),不僅使增值型內(nèi)部審計更具有針對性,而且拓展了內(nèi)部審計范圍,審計范圍不僅涵蓋了商業(yè)銀行所有的業(yè)務及其聯(lián)系環(huán)節(jié),還包括了與外部環(huán)境、客戶等的外部價值鏈。并且,通過分析總結(jié)JT銀行江西省分行增值型內(nèi)部審計完善措施,進一步明確了基于價值鏈理論的商業(yè)銀行
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