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文檔簡介
1、獨創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的論文是我個人在導師指導下進行的研究工作及取得的研究成果。盡我所知,除了文中特別加以標注和致謝的地方外,論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫的研究成果,也不包含為獲得江西財經(jīng)大學或其他教育機構的學位或證書所使用過的材料。與我一同工作的同志對本研究所做的任何貢獻均已在論文中作了明確的說明并表示了謝意。關于論文使用授權的說明本人完全了解江西財經(jīng)大學有關保留、使用學位論文的規(guī)定,即:學校有權保留送交論文的復印件,允許論文被
2、查閱和借閱;學??梢怨颊撐牡娜炕虿糠謨热?,可以采用影印、縮印或其他復制手段保存論文。( 保密的論文在解密后遵守此規(guī)定)簽名:絲壘聊簽名:鏈日期:駕紅g 簽名:絲壘導師簽名:盥監(jiān)日期:型F3 .2 .3 學校主要項目內控流程????????????????2 03 .2 .4 學校內部審計主要內容????????????????2 23 .2 .5 學校內部審計流程??????????????????2 53 .2 .6 學校內部審計
3、取得的成效???????????????2 63 .3Z W 中職學校內部審計存在的問題??????????????2 63 .3 .1 內審制度體系不完善?????????????????2 63 .3 .2 內審機構獨立性不強?????????????????2 73 .3 .3 內審范圍窄、內容不豐富???????????????2 73 .3 .4 內審流程不完備???????????????????2 74 z W 中職學校內
4、部審計存在問題的原因分析?????????????2 94 .1 z W 中職學校內部審計工作認識不到位????????????2 94 .1 .1 管理層認識誤區(qū)???????????????????2 94 .1 .2 各協(xié)作部門缺乏重視?????????????????2 94 .1 .3 內部審計風險意識淺薄????????????????3 04 .2Z W 中職學校內部審計工作組織不科學????????????3 l4 .2
5、 .1 內部審計機構設置缺乏獨立性?????????????3 14 .2 .2 內部審計人員構成不合理,專業(yè)技能較差????????3 24 .2 .3 內部審計權威性弱化?????????????????3 34 .3Z W 中職學校內部審計制度建立不健全????????????3 44 .3 .1 內部審計制度不完備?????????????????3 44 .3 .2 內部審計制度缺乏可執(zhí)行性??????????????3 54
6、 .4Z W 中職學校內部審計質量控制體系匱乏???????????3 54 .4 .1 內部審計質量控制制度不完善?????????????3 54 .4 .2 審計工作重點不突出?????????????????3 64 .4 .3 審計結果處理方式有待改進??????????????3 74 .5Z W 中職學校內部審計方式方法存在缺陷???????????3 74 .5 .1 內部審計方法單一落后???????????????.
7、3 74 .5 .2 內部審計手段缺少信息化???????????????3 85 改進z w 中職學校內部審計工作的建議???????????????3 95 .1 提高Z W 中職學校對內部審計重要性的認識?????????一3 95 .1 .1 提高領導對內部審計的重視??????????????3 95 .1 .2 普及內部審計知識??????????????????4 05 .2 增強學校內部審計的獨立性???????????
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