內(nèi)控調(diào)查(行政事業(yè)審計-審計準備)模板文檔_第1頁
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文檔簡介

1、預算管理情況內(nèi)部控制調(diào)查表 索引號 A1-1問 題 是 否 備 注1.是否根據(jù)單位發(fā)展計劃和任務(wù)編制年度收支計劃?2.預算安排是否科學、合理,預算追加是否有依據(jù)?3.預算基礎(chǔ)資料是否完整?4.專項資金是否做到??顚S??5.組織的預算收入是否真實、合法?6.各項支出是否合理、合法?7.編制收支預算是否堅持以收定支、收支平衡、統(tǒng)籌掌握、保證重點的原則?結(jié)果:審計人員:年 月

2、 日以上請據(jù)實填寫。“是”表示內(nèi)部控制的健全,打“√” “√”;“否”表示內(nèi)部控制的缺陷,打“χ” ; 不能判斷的在“備注”欄注明。應(yīng)收預付的內(nèi)部控制調(diào)查表 索引號 A1-3問 題 是 否 備 注1.各類應(yīng)收及預付款是否按規(guī)定設(shè)置明細帳?2.各類應(yīng)收及預付款總帳與明細帳余額是否定期進行核對?3.單位是否及是時清理應(yīng)收及預付款?4.是否建立備用金及其他借款的借用、報銷

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