物資采購及管理辦法_第1頁
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文檔簡介

1、吉林省成邦汽車貿(mào)易有限公司綜合部1物資采購及管理辦法一、總則為加強(qiáng)物資的采購及管理,為使公司的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度。二、管理體制1、總公司設(shè)立集中采購辦公室,由公司總經(jīng)理直接監(jiān)督與管理,全面負(fù)責(zé)總公司及各分公司的各類物資采購工作。2、各分公司行政部為物資的管理部門。三、管理辦法(一)總公司采購辦公室物資采購管理辦法1、采購辦公室工作規(guī)劃(1)總結(jié)各分公司物資采購規(guī)

2、律,每年6月份、12月份形成下半年、上半年物資《采購預(yù)算規(guī)劃》(采購表單1)。(2)根據(jù)物資采購市場狀況,搜集供應(yīng)廠商信息及資料,每年6月份、12月份分別對(duì)各供應(yīng)廠商進(jìn)貨渠道、供應(yīng)渠道、物流狀況、價(jià)格、品質(zhì)、交期、交量、接洽人等做出對(duì)比及評(píng)估,提交《供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)分析表》(采購表單2)。(3)每年6月份、12月份總公司將對(duì)采購辦公室的各項(xiàng)采購合同檔案進(jìn)行抽查,提交《采購合同管理審核報(bào)告書》(采購吉林省成邦汽車貿(mào)易有限公司綜合部3入總公司大庫

3、。發(fā)票、原始憑證與實(shí)物相符方可辦理入庫手續(xù),并建立《倉庫管理臺(tái)賬》(采購表單9)。(5)每月2日之前采購辦公室分別將物資送達(dá)各分公司庫內(nèi),由各分公司庫管員根據(jù)實(shí)物及發(fā)票憑證填寫《入庫單》(采購表單10)對(duì)于不符合規(guī)格物資庫管員有權(quán)拒絕接受。4、物資的驗(yàn)收及報(bào)銷(1)采購辦公室工作人員須對(duì)自己采購物資的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé),盡量減少退貨、換貨等情況的發(fā)生。(2)采購的物資因非質(zhì)量問題需要調(diào)貨、退貨時(shí),各分公司應(yīng)自領(lǐng)取物資起三日之內(nèi)填寫《調(diào)退貨單

4、》(采購表單11)交采購辦公室予以調(diào)貨或退貨。(3)月采購結(jié)束后須一周之內(nèi)持總經(jīng)理審批后的費(fèi)用報(bào)銷單于財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。5、其他(1)采購辦公室應(yīng)至少每季度對(duì)公司使用的各類物資價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行一次全面考察,及時(shí)同供應(yīng)商調(diào)整價(jià)格。(2)采購辦公室必須對(duì)所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品登記歸檔并妥善保管,建立完整的供應(yīng)商貨品檔案,有人員變動(dòng)時(shí)須將各表單工具完整列入移交。(3)定期進(jìn)行物資倉庫的清點(diǎn)及盤點(diǎn),做到帳實(shí)相符、帳證(原始憑證

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