淅川發(fā)改委2018年部門預算_第1頁
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文檔簡介

1、淅川縣發(fā)改委淅川縣發(fā)改委20182018年部門預算年部門預算第一部分發(fā)改委概況發(fā)改委概況一發(fā)改委主要職責(1)擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。(2)綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟措施,會同有關部門完善宏觀調(diào)控協(xié)調(diào)機制。(3)負責監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢,承擔預測預警和信息引導的責任。(4)承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟體制改革的責任。(5)承擔固定資產(chǎn)投資綜合治理職責,擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調(diào)控

2、目標及措施。(6)推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整。(7)負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接。(8)推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作組織擬訂全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟與低碳經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及措施并協(xié)調(diào)實施。(9)承擔全縣重點項目建設管理和重大建設項目稽察的責任。(十)(十)擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、措施和年度計劃。(十一)(十一)貫徹執(zhí)行國家糧食流通和糧油儲備的法律、法規(guī)第二部分發(fā)改委發(fā)改委20182018年度部門

3、預算情況說明年度部門預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明一、收入支出預算總體情況說明發(fā)改委2018年收入總計1159.036918萬元,支出總計1159.036918萬元,與2017年相比,收入支出增長了228%。主要原因:項目預算費用增加。二、收入預算總體情況說明二、收入預算總體情況說明發(fā)改委2018年收入合計1159.036918萬元,其中:一般公共預算1159.036918萬元政府性基金收入0萬元;部門財政性資金結轉0萬元。三

4、、支出預算總體情況說明三、支出預算總體情況說明發(fā)改委2018年支出合計1159.036918萬元,其中:基本支出471.036918萬元,占41%;項目支出688萬元,占59%。四、財政撥款收入支出預算總體情況說明四、財政撥款收入支出預算總體情況說明發(fā)改委2018年一般公共預算收支預算1159.036918萬元,政府性基金收支預算0萬元。與2017年相比,一般公共預算收支預算增加806.036918萬元,增長228%,主要原因是項目預算

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