北海市鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  北海市鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局</p><p><b>  2017年部門決算</b></p><p><b>  目 錄</b></p><p>  第一部分:鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局概況</p><p><b>  一、主要職能</b></p><

2、;p>  二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>  第二部分:鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局2017年部門決算報表</p><p>  表一:收入支出決算總表</p><p><b>  表二:收入決算表</b></p><p><b>  表三:支出決算表</b></p><p> 

3、 表四:財政撥款收入支出決算總表</p><p>  表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表</p><p>  表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表</p><p>  表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表</p><p>  表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表</p><p>  第三部

4、分:鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局2017年度部門決算情況說明</p><p>  一、2017 年度收入支出決算總體情況。</p><p>  二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。</p><p>  三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。</p><p>  四、2017 年度政府性基金支出決算情況。</p>&

5、lt;p>  五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。</p><p>  六、其他重要事項情況說明。</p><p><b>  第四部分:名詞解釋</b></p><p>  第一部分:農(nóng)業(yè)局概況及部門決算情況說明</p><p><b>  一、主要職能</b><

6、;/p><p>  1、貫徹落實中央、自治區(qū)、北海市有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的路線、方針、政策、法律、法規(guī);擬訂并組織實施全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃;承擔(dān)全區(qū)農(nóng)業(yè)投資和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、示范項目的規(guī)劃、計劃管理和監(jiān)督實施;管理農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)運行,開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作;歸口管理農(nóng)業(yè)信息發(fā)布。</p><p>  2、承擔(dān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的綜合協(xié)調(diào)職責(zé)。組織實施農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作調(diào)

7、研,提出農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展的工作意見,推動城鄉(xiāng)統(tǒng)籌一體化發(fā)展。</p><p>  3、研究提出全區(qū)農(nóng)作物生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、政策建議和重大技術(shù)措施、階段性生產(chǎn)管理意見并指導(dǎo)實施;擬訂農(nóng)作物總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)域布局方案,制定農(nóng)作物新產(chǎn)品開發(fā)、新技術(shù)試驗、示范、推廣計劃方案并指導(dǎo)實施;指導(dǎo)、實施農(nóng)業(yè)種植業(yè)項目建設(shè)及良種繁育,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)種植業(yè)產(chǎn)業(yè)體系與技術(shù)推廣體系建設(shè);承擔(dān)農(nóng)作物檢疫、種子(苗)生產(chǎn)、種質(zhì)資源管理工

8、作;負(fù)責(zé)種植業(yè)項目的申報立項和組織實施工作。</p><p>  4、貫徹農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織政策,協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的優(yōu)化配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善;參與提出有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通與價格、農(nóng)村信貸、農(nóng)業(yè)保險及農(nóng)業(yè)財政補(bǔ)貼等政策性建議;負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法體系建設(shè)和執(zhí)法監(jiān)督檢查。</p><p>  5、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的職責(zé)

9、。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的建議,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)村改革試驗區(qū)改革試驗和新農(nóng)村建設(shè)工作;指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè);貫徹落實穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度及政策,指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作。</p><p>  6、參與組織農(nóng)產(chǎn)品加工與流通,組織協(xié)調(diào) “菜籃子工程”建設(shè);負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息體系的現(xiàn)代化建設(shè),預(yù)測并發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息

10、。</p><p>  7、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)資源綜合區(qū)劃與開發(fā)利用,組織實施生態(tài)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作;指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù);參與基本農(nóng)田保護(hù)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)和耕地質(zhì)量建設(shè)工作;承擔(dān)和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)重大技術(shù)項目及示范區(qū)(園)建設(shè);參與提出實施有關(guān)農(nóng)業(yè)工程和農(nóng)民增收措施。</p><p>  8、擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)科研、教育、技術(shù)推廣及其隊伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃、

11、計劃及有關(guān)政策措施,實施科教興農(nóng)戰(zhàn)略;負(fù)責(zé)組織有關(guān)農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)推廣項目的遴選及實施;組織農(nóng)業(yè)教育與職業(yè)技能開發(fā)工作;指導(dǎo)基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)。</p><p>  9、承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理的責(zé)任。組織和監(jiān)督實施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn);指導(dǎo)實施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)管及農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)種子、農(nóng)藥、肥料等農(nóng)業(yè)投入品的登記等工作,組織開展農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量檢測和執(zhí)法監(jiān)督管理;按照職責(zé)權(quán)限發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品

12、質(zhì)量安全狀況信息。</p><p>  10、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)自然災(zāi)害以及主要病蟲害等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)災(zāi)害的應(yīng)急管理;指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)植物保護(hù)工作(含植物內(nèi)部檢疫)。</p><p>  11、參與農(nóng)業(yè)機(jī)械工程發(fā)展規(guī)劃、年度計劃及技術(shù)措施建設(shè),引導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,推動農(nóng)業(yè)機(jī)械化應(yīng)用水平的提高和普及;組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全監(jiān)理、指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系建設(shè)。</p>

13、<p>  內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、鐵山港區(qū)農(nóng)(漁)業(yè)經(jīng)營管理指導(dǎo)站。</p><p>  二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>  區(qū)農(nóng)業(yè)局部門決算單位包含1個行政單位、1個參公事業(yè)單位和2個全額撥款事業(yè)單位,其中1個行政單位是北海市鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局,1個參公事業(yè)單位是北海市鐵山農(nóng)(漁)業(yè)經(jīng)營管理指導(dǎo)站,2個全額撥款事業(yè)單位分別是鐵

14、山港區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心和鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊。下設(shè)辦公室一個,綜合股一個,行政編制2人,參公事業(yè)編制5人,全額撥款事業(yè)編制8人。年末實有在職人數(shù)17人,退休1人。</p><p>  第二部分:鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局 2017年度部門決算報表</p><p>  注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。</p><p><b>  表二:收入決算

15、表</b></p><p>  單位:萬元 </p><p>  注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。</p><p><b>  表三:支出決算表</b></p><p><b>  單位:萬元</b></p><p&g

16、t;  注:本表反映部門本年度各項支出情況。</p><p>  表四:財政撥款收入支出決算總表</p><p><b>  單位:萬元</b></p><p>  注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。</p><p>  表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表<

17、;/p><p><b>  單位:萬元</b></p><p>  注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。</p><p>  表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表</p><p><b>  單位:萬元</b></p><p>  注:本表反映部門本年度一般

18、公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。</p><p>  表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表</p><p><b>  單位:萬元</b></p><p>  注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中。2017年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支

19、出。</p><p>  表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算</p><p><b>  單位:萬元</b></p><p>  注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。</p><p>  備注:鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局沒有政府性基金的收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)</p

20、><p>  第三部分:鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局2017年度部門決算情況說明</p><p>  一、2017年度收入支出決算總體情況</p><p> ?。ㄒ唬┍静块T2017年度總收入663.94萬元,其中本年收入663.94萬元, 較2016年度決算數(shù)減少13.63萬元,下降2%,主要原因是年度項目收入減少。收入具體情況如下。</p><p>  1.

21、財政撥款收入650.94萬元,為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)減少26.63萬元,下降3.93%,主要原因是年度項目收入減少。</p><p>  2.2017年度沒有事業(yè)收入、經(jīng)營收入。與上年對比無變化。</p><p>  4.其他收入13萬元,為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如:較2016年度決算數(shù)增加13萬元,增長100%,主

22、要原因是財政盤活資金撥入的農(nóng)民合作社和2016年度南康鎮(zhèn)砂糖桔產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)資金。</p><p>  5.沒有存在用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額情況。與上年對比無變化。</p><p>  6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余151.78萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)增加24.21萬元,增長18.98%,主要原因

23、是以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行2016年度土地確權(quán)頒證資金。</p><p>  (二)本部門2017年度總支出611.77萬元,其中本年支出611.77萬元, 較2016年度決算數(shù)減少41.59萬元,下降6.37 %,主要原因是項目收入減少。支出具體情況如下:</p><p>  1.農(nóng)林水支出572.86萬元:主要用于行政運行、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)業(yè)

24、行業(yè)業(yè)務(wù)管理、對外交流與合作、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、其他農(nóng)業(yè)支出。較2016年度決算數(shù)減少65.37萬元,下降10.24%,主要原因是項目收入減少。</p><p>  2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.27萬元,主要用于按國家規(guī)定補(bǔ)助醫(yī)療保險的支出。較2016年度決算數(shù)增加1.76萬元,增長39%,主要原因是標(biāo)準(zhǔn)比例提高。</p><p>  3.住房保障支出14.61萬元:主要用于按照國

25、家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加5.86萬元,增長66.97%,主要原因是人員增加和標(biāo)準(zhǔn)比例提高。</p><p>  4.社會保障和就業(yè)支出18.02萬元,主要用于按照國家政策規(guī)定機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和社會保險基金的補(bǔ)助支出。較2016年度決算數(shù)增加18.02萬元,增長100%,主要原因是新增實施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險并軌和社會保險基金的補(bǔ)助支出。</p><

26、;p>  5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余203.95萬元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施的資金,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,屬于財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)增加52.17萬元,增長34.37%,主要原因是沒法按原計劃實施的農(nóng)村土地確權(quán)頒證資金。</p><p>  二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況</p><p>  鐵山港區(qū)

27、農(nóng)業(yè)局2017年度一般公共預(yù)算支出598.77萬元,較2016年度決算數(shù)減少52.72萬元,增下降8.09%,主要原因是項目收入減少。其中:基本支出215.71萬元,項目支出383.06萬元。</p><p>  鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局2017年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為650.94萬元,支出決算為598.77萬元,完成年初預(yù)算的91.99 %。</p><p>  一般公共服務(wù)支出(類)年初預(yù)

28、算為650.94萬元,支出決算為598.77萬元,完成年初預(yù)算的91.99%。</p><p>  1、主要用于農(nóng)林水支出559.86萬元,其中行政運行171.01萬元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)144.57萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全22.53萬元、執(zhí)法監(jiān)管4萬元、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理59.3萬元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用48萬元、對外交流與合作1.8萬元,其他農(nóng)業(yè)支出108.65萬元。</p><p>  

29、2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.27萬元,主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療6.27萬元。</p><p>  3.住房改革支出14.61萬元,主要用于住房公積金14.61萬元。</p><p>  4、社會保障和就業(yè)支出18.02萬元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出17.3萬元,財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(失業(yè)、工傷、生育)0.72萬元。</p><p>  三

30、、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p>  2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 215.71萬元,支出具體情況如下:</p><p>  人員經(jīng)費支出194.17萬元,其中工資福利支出179.56萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出14.61萬元,完成年初預(yù)算的125.02%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老補(bǔ)繳。</p><p>  (

31、二)商品和服務(wù)支出21.54萬元,完成年初預(yù)算的76.82%。主要原因是公務(wù)用車改革后壓縮公務(wù)支出。</p><p>  四、2017年度政府性基金支出決算情況</p><p>  鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局2017年度沒有政府性基金收入和支出。較2016年度決算數(shù)減少1.87萬元,下降100%。主要原因是沒有發(fā)生政府性基金收入和支出。</p><p>  五、一般公共預(yù)算財政

32、撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明</p><p>  2017年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算2萬元;公務(wù)接待費支出決算0萬元。</p><p><b>  具體情況如下:</b></p><p> ?。ㄒ唬?017年度沒有公出國(境)費支出。完成年

33、初預(yù)算的100%,較2016年度無變化。</p><p>  (二)公務(wù)用車購置及運行費支出2萬元。其中:</p><p>  公務(wù)用車購置支出0萬元。完成年初預(yù)算的100%,較2016年度無變化。</p><p>  公務(wù)用車運行支出2萬元。完成年初預(yù)算的100%,較2016年度對比無變化,主要原因是的按照年初預(yù)算執(zhí)行。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)

34、務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,全年運行費支出2萬元,平均每輛1萬元。</p><p> ?。ㄈ]有發(fā)生公務(wù)接待費支出。沒有按年初預(yù)算完成,較2016年度無變化,原因是全年沒有發(fā)生接待業(yè)務(wù)。</p><p>  六、其他重要事項情況說明</p><p> ?。ㄒ唬?機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說

35、明。</p><p>  2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出21.54萬元,比2016年增加11.14 萬元,增長107.11 %。主要原因是公務(wù)用車改革后對行政(參公)單位人員車輛補(bǔ)貼和增加農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管開支。</p><p> ?。ǘ┱少徶С銮闆r說明。</p><p>  2017年本部門沒有發(fā)生政府采購支出。較2016年度無變化。</p>&l

36、t;p> ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明。</p><p>  截至2017年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;沒有單位價值50萬元以上通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。</p><p> ?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。</p><p>  1.績效管理工作開展情況。</p><p>  根

37、據(jù)財政預(yù)算管理要求,由于本單位在2017年度開展對2016年度項目績效考評中沒有100萬元以上項目,所以不存在此項內(nèi)容。</p><p>  第四部分 名詞解釋</p><p>  一、財政撥款收入:指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。 </p><p>  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。</p><p>  

38、三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p>  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。</p><p>  五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定

39、提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 </p><p>  六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p>  七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 </p><p>  八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度

40、或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p>  九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 </p><p>  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 </p><p>  十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動

41、及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p>  十二、“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維

42、修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 </p><p>  十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。</p

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